rp000002450

№ 71 14 сентября 2018 г. 21 зателя (индикатора); – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года; – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора). При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) принимается равной 1. 2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле: , где – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме); – степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора); – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). 3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); – количество выполненных мероприятий; – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок. В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем. 4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы); – фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году; – плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году. Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете города Коврова на соответствующий год по состоянию на 31 декабря. В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) принимается равной 1. 5) Оценивается эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы). 6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: , где – эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы); – степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме); – эффективность использования средств бюджета города Коврова на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается по 10-бальной системе. Эмп Бальная система Степень эффективности Свыше 0,95 10 очень высокая От 0,9 до 0,95 9 высокая От 0,85 до 0,9 8 От 0,8 до 0,85 7 выше средней От 0,75 до 0,8 6 средняя От 0,7 до 0,75 5 От 0,65 до 0,7 4 удовлетворительная От 0,6 до 0,65 3 неудовлетворительная Паспорт подпрограммы «Построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров» Наименование подпрограммы «Построение и развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» Координатор Первый заместитель главы администрации города Коврова по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ответственный исполнитель Муниципальное казённое учреждение города Коврова Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (МКУ «УГОЧС») Соисполнители программы Нет Цель Повышение гарантий прав граждан на безопасные условия проживания на территории города и на безопасные условия движения на его дорогах. Задачи – создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК «Безопасный город») во все сферы жизнедеятельности города. – мониторинг чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий, экологического состояния. – профилактика проявлений криминогенного характера и террористической деятельности. – обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры. – снижение влияния человеческого фактора на принятие решений о реагировании на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации. Целевые индикаторы и показатели (индикаторы) – коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях; – количество объектов города подключенных к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город»; Сроки и этапы реализации подпрограмма реализуется с 2015 по 2020 год, в один этап

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4