59 №88 10 ноября 2023 г. 2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий Наименование показателя реализации Единица измерения Базовое значение (2022 год) Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) Ответственный за достижение показателей 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Продление межремонтных сроков сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, межквартальных проездов с твердым покрытием на 3% % 2,7 3 3 3 3 Управление городского хозяйства Снижение на 1,5% от уровня 2022 года количества дорожно-транспортных происшествий (выплат по исполнительным листам) по причинам, связанным с состоянием улично-дорожной сети тыс. руб. 7 177,8 15 150,09 14 922,8 14 699,0 14 478,52 Управление городского хозяйства Обустройство тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества ремонтируемых % 27 100 100 100 100 Управление городского хозяйства Реконструкция (ремонт) технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения от общего количества реконструируемых (ремонтируемых) % 0 100 100 100 100 Управление городского хозяйства Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов ед. 0 1 1 1 1 Управление городского хозяйства 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий № п/п Наименование мероприятия (результата) Тип мероприятия (результата) Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) 2022 год Значения мероприятия (результата) по годам 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 1. Задача: Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» Содержание улично-дорожной сети обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и граждан в любое время года; снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 32 573,71 51 590,3 126 857,0 127 626,0 129 935,0 1.2. Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами Оплата коммунальных услуг снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 392,71 505,0 514,0 572,0 612,0 1.3. Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения Ремонт, установка снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 1 929,92 3 323,6 2 000,0 3 830,0 3 830,0 1.4. Механизированная уборка улично-дорожной сети Содержание улично-дорожной сети обеспечение доступности дорог и тротуаров для транспортных средств и граждан в любое время года; снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения тыс. руб. 17 930,26 48,0 0 0 0 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта Наименование мероприятия (результата)/Источник финансового обеспечения ГРБС/КБК Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 2022 2023 2024 2025 2026 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (всего), в том числе: Управление городского хозяйства 55 466,9 129 371,0 132 028,0 134 377,0 451 242,9 Собственные средства бюджета города Коврова 55 466,9 129 371,0 132 028,0 134 377,0 451 242,9 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» (всего), в том числе: 000 00 00 0840200590 000 51 590,3 126 857,0 127 626,0 129 935,0 436 008,3 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840200590 100 0 64 283,0 64 283,0 64 283,0 192 849,0 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840200590 200 51 590,3 62 124,0 62 893,0 65 202,0 241 809,3 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840200590 800 0 450,0 450,0 450,0 1 350,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами (всего), в том числе: 000 00 00 0840220660 000 505,0 514,0 572,0 612,0 2 203,0 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840220660 200 505,0 514,0 572,0 612,0 2 203,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения (всего), в том числе: 000 00 00 0840220680 000 3 323,6 2 000,0 3 830,0 3 830,0 12 983,6 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840220680 200 3 323,6 2 000,0 3 830,0 3 830,0 12 983,6 Областной бюджет 0 0 0 0 0 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 Механизированная уборка улично-дорожной сети (всего), в том числе: 000 00 00 0840220690 000 48,0 0 0 0 48,0 Собственные средства бюджета города Коврова 733 04 09 0840220690 200 48,0 0 0 0 48,0 Областной бюджет 0 0 0 0 0
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4