№ 79 12 октября 2018 г. 31 93 936,88* тыс. руб., в том числе: – средства местного бюджета – 18 021,6* тыс. руб.; – средства областного бюджета – 68 415,28 тыс. руб.; – внебюджетные источники – 4 100 тыс. руб.; – средства местного бюджета планируемые к привлечению – 3 400,0* тыс. руб. Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год. * – финансирование Программы за счёт средств местного бюджета будет осуществляться по мере изыскания финансовых возможностей. 8. Риски и меры по управлению рисками. Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий Программы. Для управления риском: требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ); в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта. 9. Конечные результаты и оценка эффективности. В результате реализации Программы ожидается: – снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%; – увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 30%; – увеличение доли энергосберегающих ламп в системах освещения мест общего пользования жилых домов до 90%; – доведение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, до 100%; – уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы; – формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека; – повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ; – значительному снижению социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 4% в 2015 году до 1% к 2020 году); – устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене); – предотвращение загрязнения и оздоровлению главной водной артерии г. Коврова – реки Клязьма за счет реконструкции очистных сооружений биологической очистки. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» ПОДПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове до 2020 года» (далее – Подпрограмма) Паспорт Подпрограммы Наименование Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове до 2020 года». Координатор Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ю.А.Морозов Ответственный исполнитель Управление городского хозяйства администрации г. Коврова. Соисполнители - Цель Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий. Задачи 1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов. 2.Обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в жилом секторе и социальной сфере. 3. Развитие производства и использования энергосберегающей продукции. 4. Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций. 5. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде. Целевые показатели (индикаторы) 1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. 2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета 3. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования. 4. Перечень целевых показателей, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 Сроки и этапы реализации Срок реализации подпрограммы 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы Всего 81 499,28 тыс. руб., в т.ч. 2015г. – 0 тыс. руб. 2016г. – 0 тыс. руб. 2017г. – 0 тыс. руб. 2018г. – 81 499,28 тыс. руб. 2019г. – 0 тыс. руб. 2020г. – 0 тыс. руб. Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности – снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%; – увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведены энергетические обследования, до 30%; – увеличение доли энергосберегающих ламп в системах освещения мест общего пользования жилых домов до 90%; – доведение доли объемов электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, оплата которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах, до 100%; – уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы Ответственные лица для контактов Заместитель начальника управления городского хозяйства, начальник отдела ЖКХ Каменщикова А.В. тел. 3-43-72. 1. Характеристика сферы деятельности. Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», «Энергетической стратегией России на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Актуальность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса города, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы. В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей города. Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности в энергетическом комплексе, жилищном фонде и социальной сфере г. Коврова. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития. Исполнителями Подпрограммы являются: администрация г. Ковро-
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4