№ 77 5 октября 2018 г. 38 ческими традициями. Детская школа искусств им. Иорданского – школа демократического направления, концертирующая, на ее базе в городе создано Ковровское филармоническое общество. Детская художественная школа г. Коврова – востребована, в школе конкурс поступающих. Около 2 тысяч детей (в трех школах) ежегодно получают профессиональное образование в музыкальной художественной сфере, в этот процесс вовлекаются и их родители в качестве помощников, зрителей, слушателей, значит, зона положительного влияния расширяется. 2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности Целью подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» является совершенствование системы музыкально – художественного образования детей. Достижение данной цели потребует решения следующих задач: Поддержка и обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей; Повышение доступности и качества образовательных учреждений дополнительного образования детей; Достижение полноты укомплектованности кадрами образовательных учреждений дополнительного образования детей; Внедрение новых форм профессиональной подготовки юных музыкантов и художников 3.Целевые показатели (индикаторы) Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают: Показатели дорожной карты Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области; Показатели муниципального задания Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги Число обучающихся 4.Сроки и этапы реализации Программа реализуется с 2015 по 2020 годы в 1 этап 5. Основные мероприятия Подробный перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2) 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры представлен в таблице 3. 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами В ходе реализации Муниципальной подпрограммы «Организация досуга населения» осуществляется взаимодействие с Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, подведомственными Комитету по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации города Коврова, а также с Общественными организациями направления культуры и искусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг 8. Ресурсное обеспечение Подпрограмма «Образование в сфере культуры и искусства» обеспечена источниками финансирования, в том числе: – за счет средств муниципального бюджета – 207156,6 тыс.руб. 2015 год – 39359,0 тыс. руб. 2016 год – 32712,0 тыс. руб. 2017 год – 31871,0 тыс. руб. 2018 год – 35042,6 тыс. руб. 2019 год – 34086,0 тыс. руб. 2020 год – 34086,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4. 9. Риски и меры по управлению рисками Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации. Правовые риски Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. Финансовые риски Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. 10. Конечные результаты и оценка эффективности Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» являются: сохранение и развитие кадрового потенциала, приток в отрасль молодых специалистов; повышение заработной платы работников образовательных учреждений дополнительного образования детей; укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание образовательными учреждениями дополнительного образования детей образования в сфере культуры; новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных организаций. Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Развитие туризма» Наименование подпрограммы «Развитие туризма» Координатор Заместитель Главы администрации по социальным вопросам С.К. Степанова Ответственный исполнитель Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству Соисполнители – Цель Создание условий для устойчивого развития туризма Задачи – формирование положительного туристского имиджа города; – создание благоприятных условий для развития внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно – познавательного и детского; – содействие в разработке, формировании и продвижении на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособного туристского продукта; – информационно-организационное обеспечение развития отрасли туризма в городе; – развитие и содействие развитию туристской инфраструктуры; – повышение уровня предоставления туристских услуг. -стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов; Целевые показатели (индикаторы) – количество иногородних туристов, посетивших город Ковров; – количество ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта. Сроки и этапы реализации Программа реализуется с 2015 по 2020 годы в 1 этап * – финансирование данных мероприятий не предусмотрено и возможно в случае выделения дополнительных средств Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 0 тыс.руб 2015 год – 0 тыс. руб. (1000,0* тыс. руб.) 2016 год – 0 тыс. руб. (1500,0* тыс. руб.) 2017 год – 0 тыс. руб. (1500,0* тыс. руб.) 2018 год – 0 тыс.руб. ( 2000,0* тыс. руб.) 2019 год – 0 тыс. руб. ( 2000,0* тыс. руб.) 2020 год – 0 тыс. руб. ( 2000,0* тыс. руб.) * При условии появления дополнительного финансирования Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности Увеличение объема внутреннего туристического потока; Увеличение объема ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта. Ответственные лица для контактов Пояркова Н.А., председатель Комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству, тел. 6-34-72 1. Характеристика сферы деятельности Город Ковров входит в туристический маршрут городов «Малого Золотого кольца» Владимирской области и обладает большим потенциалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уникальное историко-культурное, духовное наследие, самобытность и традиции, выгодное географическое расположение, транспортную доступность.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4