№ 41 1 июня 2018 г. 4 Перечень основных мероприятий сгруппирован по Подпрограммам, исходя их поставленных целей, и представлен в Приложении к настоящей Муниципальной программе (Таблица 2) VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры услуг и выполнение работ, предусмотренных ведомственным перечнем и с установленными муниципальными заданиями. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями культуры представлен в таблице 3. VII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами В ходе реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы» осуществляется взаимодействие с Муниципальными учреждениями культуры и искусства, подведомственными Комитету по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству администрации города Коврова, а также с Общественными организациями направления культуры и искусства и гражданами – потребителями муниципальных услуг. VIII. Ресурсное обеспечение Программа обеспечена источниками финансирования, в том числе: - за счет средств муниципального бюджета – 730383,8 тыс. рублей. - за счет субсидии из областного бюджета – 237775,0тыс. руб. - за счет субвенции областного бюджета – 2340,0 тыс. руб. - за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета – 1797,7 тыс. руб. 2015 год – 145855,7 тыс. руб. 2016 год – 124046,0 тыс. руб. 2017 год – 156 687,6 тыс. руб. 2018 год – 186 617,2 тыс. руб. 2019 год – 179545,0 тыс. руб. 2020 год – 179545,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств муниципального бюджета представлено в таблице 4. IX. Риски и меры по управлению рисками Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации. Правовые риски Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. Финансовые риски Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Кадровые риски Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, а также оттоком туристских кадров, что снижает эффективность работы организаций сферы культуры и туризма и качество предоставляемых услуг. X. Конечные результаты и оценка эффективности Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными результатами: Укрепление единого культурного пространства города Коврова; выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан; формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов. - укрепление имиджа города Коврова как муниципального образования с высоким уровнем культуры; - увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности; - приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%; - обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения». XI. Подпрограммы Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Организация досуга населения» Наименование подпрограммы «Организация досуга населения» Координатор Заместитель Главы администрации по социальным вопросам С.К. Степанова Ответственный исполнитель Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству Соисполнители МБУК ДК «Современник», МБУК ДКиТ «Родина», МБУК «ДК им. Ногина», МАУК «ДК им. Ленина», МБУК «КИММ», МБУК «ЦБС г.Коврова», УЭИиЗО Цель Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Задачи повышение доступности и качества библиотечных услуг; повышение доступности и качества музейных услуг; повышение доступности и качества услуг домов и дворцов культуры. Целевые показатели (индикаторы) Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области, Количество экспонатов музея Количество лекций, экскурсий в музее Количество посетителей музея Количество посещений библиотек Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Количество пользователей библиотеками Объем электронных баз данных Количество книговыдач в библиотеках Количество посетителей мероприятий ДК Количество клубных формирований в ДК Количество участников клубных формирований ДК Количество мероприятий в ДК Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий Увеличение количества библиографических записей библиотек города Коврова в сводном электронном каталоге Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев города Коврова Увеличение посещаемости муниципальных музейных учреждений города Коврова (на 1 жителя в год) Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий Увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети «интернет», в общем количестве библиотек города Коврова Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «интернет», в общем количестве муниципальных музеев города Коврова Увеличение выставочных проектов муниципальных музеев города Коврова Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Сроки и этапы реализации Программа реализуется с 2015 по 2020 годы в 1 этап Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы 754 555,3 тыс. руб. 2015 год – 105517,7 тыс. руб. 2016 год – 90565,5 тыс. руб. 2017 год – 122866,6тыс. руб. 2018 год – 146 155,5 тыс. руб. 2019 год – 144725,0 тыс. руб. 2020 год – 144725,0 тыс. руб. Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности Повышение заработной платы работникам музеев, библиотек, домов и дворцов культуры; Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев; улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг. Ответственные лица для контактов Пояркова Н.А., председатель Комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству, тел. 6-34-72
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4