rp000002409

№ 24 30 марта 2018 г. 39 ных результатов. 3. Целевые показатели (индикаторы) В результате реализации программы будут достигнуты следующих результаты: – увеличение площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 333,7 кв м; – увеличение доли площади благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 67,6 %. 4. Сроки и этапы реализации Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года. 5. Основные мероприятия Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории города Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по обустройству городских парков. Для проведения указанного мероприятия организуется выбор городского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении общественной территории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах», а также разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов территорий, организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году Выбранные территории вносятся в Приложение 1 к Подпрограмме 2. 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены 7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самсоуправления, организациями и гражданами В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Владимирской области. В целях организации благоустройства территории города осуществляется взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринимателями и жителями города. Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Для взаимодействия с населением: ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посредством сети Интернет; по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры реагирования. 8. Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 22 585,8 тыс. руб., в том числе: – средства федерального бюджета – 4 335,7 тыс.руб.; – средства областного бюджета – 550,1 тыс. руб.; – средства местного бюджета –17 700 тыс.руб.; Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы. 9. Риски и меры по управлению рисками Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются: бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы; социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.; управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д. Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы, а также путем координации деятельности управления городского хозяйства администрации города Коврова и управления строительства и архитектуры администрации города Коврова, непосредственно связанных с реализацией Программы. Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются: – стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов; – расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления. Мерами по предотвращению управленческих рисков являются: – командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач; – составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий; – концентрация ресурсов на решении приоритетных задач; – изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований. Мерами по предотвращению социальных рисков являются: – проведение разъяснительной работы с населением города и организациями; – последовательное и логичное принятие решений организатором Программы; – достижение поставленных целевых показателей по изменению облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения к принятию условий программы. 10. Конечные результаты и оценка эффективности В результате реализации подпрограммы 2 планируется: – увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 3 объект; – увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на 60 %. Приложение № 1 к Подпрограмме 2 Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы Название парка 2018 2019 2020 2021 2022 парк Малеева и Кангина парк Экскаваторостроителей Комсомольский парк и городская набережная Приложение № 1 к Программе Формы приложений к муниципальной программе Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы1 Код аналитической программной классификации № п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 МП Пп оценка прогнозпрогноз прогноз прогнозпрогноз 27 1 Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах» 1 Количество благоустроенных дворовых территорий (на- растающим итогом) ед. 187 199 211 223 235 938 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий проценты 19,9 21,2 22,5 23,8 25,1 100 3 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованны х с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий Проценты 92 100 100 100 100 100 1 Прогнозные значения, значения будут уточнены после определения объемов ассигнований

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4