rp000002152

17 № 13 Ковровская неделя 29 марта 2013 г. официально 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подрост‑ ков города Коврова Всего 88423,0 20246,0 21861,0 17709,0 13494,0 15113,0 Областной бюджет 34156,0 11866,0 13271,0 9019,0 - - Городской бюджет 54267,0 8380,0 8590,0 8690,0 13494,0 15113,0 2. Развитие системы загородных оздоровительных лаге‑ рей, укрепление их материально-технической базы, обе‑ спечение безопасности жизни и здоровья детей и под‑ ростков, всего 21199,0 - 8879,0 - 6160,0 6160,0 Областной бюджет 16304,0 - 7064,0 - 4620,0 4620,0 Городской бюджет 4895 - 1815,0 - 1540,0 1540,0 3. Нормативное правовое, кадровое и информацион‑ но-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей и подростков, всего - - - - - - Городской бюджет - - - - - - Из общего объёма финансирования по исполнителям Программы: Управление образования администрации г. Коврова, все‑ го, в т. ч. 88423,0 20246,0 21861,0 17709,0 13494,0 15113,0 Областной бюджет 34156,0 11866,0 13271,0 9019,0 Городской бюджет 54267,0 8380,0 8590,0 8690,0 13494,0 15113,0 Управление экономики, имущественных и земельных от‑ ношений администрации г. Коврова, всего, в т. ч. 9667,0 4067,0 - 2800,0 2800,0 Областной бюджет 7432,0 3232,0 - 2100,0 2100,0 Городской бюджет 2235,0 835,0 - 700,0 700, МБУ ЗОЛ «Дружба» всего, в т. ч. 2880,0 960,0 - 960,0 960,0 Областной бюджет 2200,0 760,0 - 720,0 720,0 Городской бюджет 680,0 200,0 - 240,0 240,0 МБУ ДОЛ «Лесной городок» всего, в т. ч. 8652,0 3852,0 - 2400,0 2400,0 Областной бюджет 6672,0 3072,0 - 1800,0 1800,0 Городской бюджет 1980,0 780,0 - 600,0 600,0 При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с: – недостаточным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий; – увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектносметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу; – более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты города Коврова. VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2015 году: – повышение до 85% удовлетворенности населения (родителей и отдыхающих детей и подростков) услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях города Коврова (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению); – увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 17 лет до 82%; – увеличение удельного веса детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, до 70% (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); – увеличение количества мест в загородных оздоровительных лагерях (в одну смену) на 50 мест; – охват капитальным и текущим ремонтом 20 объектов (хозяйственных построек, спальных корпусов, систем отопления, водоснабжения, канализации и т. д.) в загородных оздоровительных лагерях; – оборудование и реконструкция бассейнов и места купания в 3 загородных оздоровительных лагерях – увеличение до 50% работников административно-управленческого персонала загородных оздоровительных лагерей, охваченных повышением квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях; – увеличение до 100% основного персонала загородных оздоровительных лагерей, охваченных повышением квалификации, участвующих в семинарах, «круглых столах», конференциях. Реализация Программы позволит направить средства областного и муниципального бюджетов на развитие существующей системы загородного отдыха детей и подростков, увеличение количества мест в загородных лагерях. Повысится эффективность проведения оздоровительных мероприятий, что позволит улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей и подростков организованным отдыхом, использовать базу загородных оздоровительных лагерей для проведения профильных смен, школ лидеров молодежного движения, обучающих сборов актива вожатых. В рамках реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета г. Коврова планируется ежегодно охватить около 700 детей санаторно-курортным лечением (по квоте департамента образования администрации Владимирской области). Планируется обеспечить отдых, оздоровление 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социально-экономический эффект Программы будет выражен в приросте не менее чем на 3,2% количества оказанных услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков г. Коврова и приросте на 33,3% количества оказанных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по организации отдыха и оздоровления. Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой загородной материально-технической базы детского и подросткового отдыха и оздоровления, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в детских оздоровительных учреждениях для привлечения населения города Коврова на отдых не только в каникулярное время школьников, но и в свободное от детских заездов время года позволит загородным оздоровительным лагерям решить проблему максимальной наполняемости в течение всего года и обеспечения условий для перехода указанных учреждений на частичную самоокупаемость. VII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и показателей: Основные направления деятельности Показатели Индикаторы I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Коврова, оказание пре‑ имущественной поддержки в отдыхе и оз‑ доровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации Доля населения, удовлетворенного услугами по организации от‑ дыха и оздоровления детей и подростков в загородных оздоро‑ вительных лагерях города Коврова (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению),% Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жиз‑ ненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоров‑ ления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации),% 2011 год – 40% 2012 год – 50% 2013 год – 60% 2014 год – 70% 2015 год – 80% 2011 год – 40,0% 2012 год – 45,0% 2013 год – 50,0% 2014 год – 60,0% 2015 год – 70,% II. Развитие системы загородных оздорови‑ тельных лагерей, укрепление их материаль‑ но-технической базы. Обеспечение безопас‑ ности жизни и здоровья детей Количество мест в загородных оздоровительных лагерях 2011 год – 1670 2012 год – 1670 2013 год – 1700 2014 год – 1700 2015 год – 1720 в т. ч. находящихся в муниципальной собственности 2011 год – 770 2012 год – 785 2013 год – 800 2014 год – 820 2015 год – 820 III. Нормативное правовое. кадровое и ин‑ формационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей Удельный вес детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет),% 2011 год – 65,0% 2012 год – 70,0% 2013 год – 75,0% 2014 год – 80,0% 2015 год – 85,0% VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям: – организация отдыха и оздоровления детей и подростков, развитие специализированных видов отдыха детей и подростков, в том числе проведение специализированных оздоровительных смен для детей и подростков с ограниченными возможностями, профильных смен для детей и подростков воспитанников учреждений дополнительного образования детей, одарённых и талантливых детей, активистов детского общественного движения; – развитие системы оздоровительных организаций, укрепление их материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков, в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, приобретение технологического оборудования; – нормативно-правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе изготовление полиграфической продукции, включающей нормативные и педагогические аспекты организации отдыха и оздоровления, проведение конкурсов и фестивалей, направленных на развитие оздоровительных программ, организация обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей. Перечень основных мероприятий Программы, направленных на достижение цели, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей представлен в приложении № 1. Принятые сокращения: <*> – Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из муниципального бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органа местного самоуправления муниципального образования г. Ковров о местном бюджете на очередной финансовый год. <**> – Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органа самоуправления Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Коврова на 2011–2015 годы» Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Совершенствование отдыха и оздоровления детей и подростков города Коврова на 2011–2015 годы» № Наименование меро‑ приятия Срок ис‑ пол‑ не‑ ния Объём финан‑ сирова‑ ния (тыс. руб.) в том числе за счёт средств Исполните‑ ли -ответ‑ ственные за реализа‑ цию меро‑ приятий Ожидае‑ мые ре‑ зультаты ФБ ОБ ГБ ВБ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков горо‑ да Коврова I. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Коврова, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оз‑ доровлении детям, находящимся в трудной жизненной ситуации Задача: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровле‑ нии детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, преимущественно на‑ ходящихся в трудной жизненной ситуации 2011 2012 2013 2014 2015 Управление образо‑ вания Управление здраво‑ охранения, Комитет по культуре, молодеж‑ ной политике, семье и детству, КДНиЗП, МБУ «УФКиС», ГКУ ОСЗН, отдел опеки и попечи‑ тельства администра‑ ции г. Коврова Обеспечение пра‑ ва детей на отдых и оздоровление, снижение удель‑ ной численности детей категории риска 1.1.1. Сбор заявок на приоб‑ ретение путёвок и рас‑ пределение путевок детям, находящимся в трудной жизненной си‑ туации в загородные оздоровительные ла‑ геря, санатории, оздо‑ ровительные органи‑ зации. в т. ч. детям-си‑ ротам детских домов, детям сиротам, нахо‑ дящимся на опеке, де‑ тям-инвалидам и т.д. 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования ГКУ ОСЗН, отдел опеки и попечи‑ тельства администра‑ ции г. Коврова Оказание социаль‑ ной поддержки детям, находящим‑ ся в трудной жиз‑ ненной ситуации, в том детям-сиро‑ там и детям, остав‑ шихся без попече‑ ния родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет. 1.1.2 Мероприятий на орга‑ низацию отдыха детей в каникулярное время на условиях софинанси‑ рования из средств об‑ ластного бюджета, в том числе на орга‑ низацию профиль‑ ных (специализирован‑ ных) смен 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 11866,0 13271,0 9019,0 <**> 8380,0 8590,0 8690,0 13494,0 15113,0 4509 5050 5656 6334 7095 Управление образо‑ вания ЗОЛ Управление здраво‑ охранения, Комитет по культуре, молодеж‑ ной политике, семье и детству, КДНиЗП, МБУ «УФКиС» Удовлетворение потребности насе‑ ления в услуге от‑ дыха и оздоровле‑ ния детей. Обеспечение госу‑ дарственной под‑ держки одарён‑ ным детям, детям, нуждающимся в особой заботе го‑ сударства в раз‑ витии, общении, творчестве, сни‑ жение социаль‑ но-экономической дифференциации в обществе 1.1.3 Сбор заявок и распре‑ деление путевок в сана‑ торно-курортные и оз‑ доровительные органи‑ зации круглогодичного действия, расположен‑ ные на территории Рос‑ сийской Федерации 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования Управление образо‑ вания Укрепление здо‑ ровья детей, кор‑ рекция развития детей 1.1.4 Проведение спартаки‑ ад городских и загород‑ ных оздоровительных лагерей 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования МБУ «УФКиС» 1.1.5 Проведение открытого турнира среди загород‑ ных лагерей по интел‑ лектуальным играм 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования Управление образо‑ вания 1.1.6. Участие в областном фестивале загородных оздоровительных лаге‑ рей «Дети за здоровый образ жизни!» 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования ДОЛ Увеличение числа детей получающих социальную реаби‑ литацию, способ‑ ствующую их ду‑ ховно-нравствен‑ ному развитию, формированию на‑ выков здорово‑ го образа жизни у детей 1.1.7. Проведение городского конкурса на лучший го‑ родской оздоровитель‑ ный лагерь с дневным пребыванием 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования Управление образо‑ вания 1.1.8 Участие в областном конкурсе на лучший за‑ городный оздорови‑ тельный лагерь 2011 2012 2013 2014 2015 Без финансирования ДОЛ Выявление и поощ‑ рение лучших оз‑ доровительных ла‑ герей, добивших‑ ся высших резуль‑ татов в обеспече‑ нии услуги по ор‑ ганизации отды‑ ха и оздоровления детей ИТОГО 2011 2012 2013 2014 2015 20246,0 21861,0 17709,0 13494,0 15113,0 11866,0 13271,0 9019,0 8380,0 8590,0 8690,0 13494,0 15113,0 88423,0 34156,0 54267,0

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4